RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.06.2025/Pykälä 189
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Riskien arvioinnin tulokset ja hallintatoimenpiteet
Yhteinen kirkkoneuvosto 12.06.2025 § 189 476/00.03.01/2025 |
|
Esittelijä Sisäisen tarkastuksen päällikkö Ollila Juha-Pekka
Päätösehdotus
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä Helsingin seurakuntayhtymän riskien arvionnin tulokset tiedoksi.
Käsittely
Sisäisen tarkastuksen päällikkö Ollila selosti asiaa.
Käsittelyn aikana käytettiin kahdeksan puheenvuoroa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Selostus
Riskienhallinnalla tarkoitetaan säännönmukaista menettelytapaa, jolla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jolla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Kirkkojärjestys velvoittaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä järjestämään asianmukainen sisäinen valvonta.
Helsingin seurakuntayhtymän riskien arviointiin sisältyy kolme työvaihetta: riskikäsitteistön määrittäminen, tunnistettujen riskien priorisointi sekä riskien omistajien ja hallintatoimenpiteiden määrittely. Yhtymän riskikäsitteistö on päivitetty johtajiston toimesta tammikuussa 2025. Riskikäsitteistön päivittämisen tarkoituksena oli tunnistaa riskejä erityisesti seurakuntayhtymän strategian tavoitteisiin nähden. Riskien priorisointi toteutettiin äänestysmenettelyllä riskien todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella johtoryhmässä sekä kirkkoherrainkokouksessa keväällä 2025. Tulosten vertailun vuoksi riskien priorisointi toteutettiin myös yhteisten palveluiden päällikkökokouksessa.
Johtoryhmän ja kirkkoherrojen riskien priorisoinnin perusteella keskeisimmät riskit vuonna 2025 ovat 1) Kiinteistöistä luopuminen 2) Seurakuntien jäsenmäärän kehitys 3) Priorisointikyky ja 4) Kustannustason nousu. Näille riskeille on nimetty omistajat ja todetuille riskeille on määritelty hallintatoimenpiteet. Hallintatoimenpiteissä on myös arvioitu edellisen vuoden riskien hallintatoimenpiteiden toteutumista.
Riskien arvioinnin tulokset on käsitelty tarkastustoimikunnan 7.5.2025 kokouksessa.
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.
Lisätiedot
Hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi
Sisäisen tarkastuksen päällikkö Juha-Pekka Ollila, juha-pekka.ollila@evl.fi
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |